审计局

领导信息

局 长:宫淑伟     负责县审计局全面工作。

副局长:李正春    负责社会保障审计、大项目跟踪审计、重大政策落实情况跟踪审计、财政税收金融审计、经济责任审计、教科文卫审计、固定资产投资审计、农业农村审计、自然资源和生态环境审计、党群审计。

副局长:程秀华    负责党建工作,办公室,人事,审计整改,内部审计指导,法规与审理,国有企业监事会职责,审计委员会办公室工作。

联系电话:0458-3560364    办公地址:丰林县光明大街1号   办公时间:8:30-11:30  13:30-17:00(工作日)

 

机构职能

(一)主管全县审计工作。负责对县级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖,对领导干部实行自然资源资产离任审计,对国家有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

(二)监督审计规章、国家审计准则和指南的执行。制定并组织实施全县专业领域审计工作规划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,作出审计决定或提出审计建议。

(三)向县委审计委员会提出年度县级预算执行和其他财政支出情况审计报告。向县政府提出年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受县政府委托向县人大常委会提出县级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向县委和县政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向县委和县政府有关部门、下级党委和政府通报审计情况和审计结果。

(四)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内作出审计决定:国家和省、市、县有关重大政策措施贯彻落实情况;县级预算执行情况和其他财政收支,县委和县政府各部门、直属单位预算执行情况、决算草案和其他财政收支;下级乡镇人民政府的预算执行情况、决算草案和其他财政收支,财政转移支付资金;使用县级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支;县级投资和以县级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算,县重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况;自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况;县属国有企业和金融机构、县政府规定的县级国有资本占控股或主导地位的企业境内外资产、负债和损益,县属驻外非经营性机构的财务收支;有关社会保障基金、社会捐赠资金及其他基金、资金的财务收支;国际组织和外国政府授助、贷款项目;法律法规规定的其他事项。

(五)按规定对县委管理的党政主要领导干部、其他单位主要负责人实施经济责任和自然资源资产离任审计。

(六)组织实施对国家和省、市财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与县级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

(七)依法检查审计决定执行情况,督促整改审计查出的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县政府裁决中的有关事项,协助配合有关部门查处相关重大案件。

(八)指导和监督内部审计工作;核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

(九)组织开展全县审计领域的对外交流与合作,指导和推广信息技术在审计领域的应用。

(十)承担国有企业监事会职责。检查企业贯彻执行有关法律、行政法规和规章制度的情况。检查企业负责人的经营行为,并对其经营管理业绩进行评价。监管企业上交国有资本收益及国有资本经营预决算编制和执行,组织所监管企业实施全面预算管理,监督检查国有企业的经营方针、投资计划、改制、产权转让、国有股权管理、重大资产处置等重大事项。检查国有企业财务会计资料及与企业经营管理活动有关的其他资料,验证企业财务会计报告的真实性、合法性。检查企业的经营效益、利润分配、国有资产保值增值、资产运营等情况,促进整改,建立防范机制。

(十一)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十二)职能转变。进一步完善审计管理体制,加强全县审计工作统筹,明晰审计机关职能定位,理顺内部职责关系,优化审计资源配置,充实加强一线审计力量,构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制,坚持科技强审,完善业务流程,改进工作方式,加强与相关部门的沟通协调,充分调动内部审计和社会审计力量,增强监督合力。

 

内设机构

审计局无内设机构